市经投集团自今年3月拉开廉政风险排查序幕以来,公司各部室、子公司严格按照《永州市经济建设投资发展集团有限责任公司2016年度廉政风险排查实施方案》的要求,围绕各自职能和涉及人、财、物、项目管理的事项,认真查找岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能引发腐败的风险。
经各部室、子公司自查,公司内控监督检查工作小组核查,共排查出廉政风险点27处,主要集中在项目招投标、工程计量与变更、项目资金拨付、办公用品采购、融资中介机构选定、财务资金安全管理、公务接待等业务领域和岗位,针对排查出的廉政风险,公司党委书记、内控监督检查领导小组组长柏菁同志亲自向公司各部室、子公司下发了《廉政风险警示书》,要求各部室、子公司对廉政风险进行分析,制定风险防控措施,完善相关工作程序和规章制度,并将廉政风险整改落实情况上报内控监督检查领导小组。
根据各部室、子公司反馈上报的整改落实情况,公司内控监督检查工作小组再次进行复查,经查,各部室、子公司共采取整改措施21项,完善规章制度19项,规范业务流程8项,进一步规范了公司业务流程,进一步完善了公司规章制度,进一步增强了员工廉洁自律意识,廉政风险得到有效控制。(市经投集团纪检监察室)
来源:永州廉政网
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